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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000210
Monto de la Factura
₲ 50.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146442
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.686.414

Retención DNCP
₲ 204.786
Retención IVA
₲ 1.583.400
Retención Renta
₲ 1.583.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
61/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191062
Monto Contrato
₲ 799.252.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.886.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.886.476

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3