Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 8.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.306
Retención DNCP
₲ 29.622
Retención IVA
₲ 229.036
Retención Renta
₲ 229.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
61/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191062
Monto Contrato
₲ 799.252.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.886.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.886.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3