Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 7.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130329
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.160.532
Retención DNCP
₲ 26.814
Retención IVA
₲ 207.327
Retención Renta
₲ 207.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192042
Monto Contrato
₲ 49.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.255.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.255.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4