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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 554.848
Nro. Solicitud de Transferencia
49171
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.848

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22339
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.682.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.682.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario