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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 291.061.345
Nro. Solicitud de Transferencia
28232
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.061.345

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12001-11-22339
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.682.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.682.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206802
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario