Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 44.459.940
Nro. Solicitud de Transferencia
149001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.280.594
Retención DNCP
₲ 158.439
Retención IVA
₲ 1.212.544
Retención Renta
₲ 808.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-136516
Monto Contrato
₲ 270.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.280.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.280.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados