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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 8.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.208.022

Retención DNCP
₲ 31.505
Retención IVA
₲ 155.735
Retención Renta
₲ 160.738
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-137263
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.366.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.366.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados