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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021459
Monto de la Factura
₲ 2.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126711
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.072

Retención DNCP
₲ 11.378
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-135931
Monto Contrato
₲ 134.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.180.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.180.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM 2017)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados