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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 78.076.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.249.426

Retención DNCP
₲ 278.237
Retención IVA
₲ 2.129.362
Retención Renta
₲ 1.419.575
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-140206
Monto Contrato
₲ 497.324.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.730.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.730.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados