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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 15.155.700
Nro. Solicitud de Transferencia
192187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.412.796

Retención DNCP
₲ 54.009
Retención IVA
₲ 413.337
Retención Renta
₲ 275.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11003-17-140206
Monto Contrato
₲ 497.324.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.730.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.730.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados