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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 10.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.540

Retención DNCP
₲ 35.241
Retención IVA
₲ 275.318
Retención Renta
₲ 367.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-233974
Monto Contrato
₲ 189.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.766.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.766.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)