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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 656.169.760
Nro. Solicitud de Transferencia
186929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.550.215

Retención DNCP
₲ 2.290.629
Retención IVA
₲ 17.895.539
Retención Renta
₲ 23.860.719
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-237174
Monto Contrato
₲ 820.212.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.437.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.437.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435966
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento del nuevo Data Center para la DTIC dependiente de la DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)