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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
038-001-0007845
Monto de la Factura
₲ 4.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212649
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.148.332

Retención DNCP
₲ 15.538
Retención IVA
₲ 121.391
Retención Renta
₲ 161.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23038-23-234115
Monto Contrato
₲ 546.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.553.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.553.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)