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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0025994
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160040
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.851.309

Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23028-20-189201
Monto Contrato
₲ 616.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.370.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.370.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379339
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANTSV - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial