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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076062
Monto de la Factura
₲ 10.890.543
Nro. Solicitud de Transferencia
192641
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.279.120

Retención DNCP
₲ 38.720
Retención IVA
₲ 273.319
Retención Renta
₲ 299.384
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-179187
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.857.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.857.032

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366879
Nombre de la Licitación
LCO 07 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia