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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 48.111.154
Nro. Solicitud de Transferencia
158861
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.317.209

Retención DNCP
₲ 169.701
Retención IVA
₲ 1.312.122
Retención Renta
₲ 1.312.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12009-19-175950
Monto Contrato
₲ 125.822.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.515.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.515.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360531
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL-LLAMADO PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil