Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056902
Monto de la Factura
₲ 8.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.568.383
Retención DNCP
₲ 28.342
Retención IVA
₲ 219.139
Retención Renta
₲ 219.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197328
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.681.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.530.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central