Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056536
Monto de la Factura
₲ 15.925.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.664
Retención DNCP
₲ 56.174
Retención IVA
₲ 434.331
Retención Renta
₲ 434.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-197328
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.681.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.530.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central