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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001576
Monto de la Factura
₲ 32.482.655
Nro. Solicitud de Transferencia
54328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.567.656

Retención DNCP
₲ 114.575
Retención IVA
₲ 885.890
Retención Renta
₲ 885.890
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-208247
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.160.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.142.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402207
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central