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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007300
Monto de la Factura
₲ 14.425.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.718.388

Retención DNCP
₲ 51.407
Retención IVA
₲ 393.423
Retención Renta
₲ 262.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125435
Monto Contrato
₲ 31.803.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.244.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores