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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009211
Monto de la Factura
₲ 1.101.350
Nro. Solicitud de Transferencia
153500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.363

Retención DNCP
₲ 3.925
Retención IVA
₲ 30.037
Retención Renta
₲ 20.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-125434
Monto Contrato
₲ 49.874.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.430.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.430.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305633
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores