Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019509
Monto de la Factura
₲ 11.474.320
Nro. Solicitud de Transferencia
101339
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.911.870
Retención DNCP
₲ 40.890
Retención IVA
₲ 312.936
Retención Renta
₲ 208.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119720
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.574.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300206
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores