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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032940
Monto de la Factura
₲ 8.402.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.991.005

Retención DNCP
₲ 29.945
Retención IVA
₲ 229.170
Retención Renta
₲ 152.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-16-119720
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.574.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.574.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300206
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores