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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002714
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.767

Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149810
Monto Contrato
₲ 142.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.352.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.352.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)