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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016318
Monto de la Factura
₲ 91.513.660
Nro. Solicitud de Transferencia
54346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.199.212

Retención DNCP
₲ 322.794
Retención IVA
₲ 2.495.827
Retención Renta
₲ 2.495.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136297
Monto Contrato
₲ 327.078.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.750.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.750.912

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318829
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel y Cartón Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma