Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021681
Monto de la Factura
₲ 11.618.140
Nro. Solicitud de Transferencia
122481
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.943.444
Retención DNCP
₲ 40.980
Retención IVA
₲ 316.858
Retención Renta
₲ 316.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149077
Monto Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.124.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.124.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación equipos de lavandeíra marca Castanho plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma