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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018504
Monto de la Factura
₲ 2.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.193

Retención DNCP
₲ 8.917
Retención IVA
₲ 68.945
Retención Renta
₲ 68.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
31/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149077
Monto Contrato
₲ 252.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.124.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.124.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación equipos de lavandeíra marca Castanho plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma