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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008537
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.698

Retención DNCP
₲ 4.938
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-146776
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.389.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.389.971

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)