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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 3.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.063

Retención DNCP
₲ 11.901
Retención IVA
₲ 92.018
Retención Renta
₲ 92.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-143432
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.725.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.463.660

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311377
Nombre de la Licitación
LCO 08/2016 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional