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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 44.164.757
Nro. Solicitud de Transferencia
139376
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.599.990

Retención DNCP
₲ 155.781
Retención IVA
₲ 1.204.493
Retención Renta
₲ 1.204.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136800
Monto Contrato
₲ 498.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.232.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.232.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314387
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)