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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001802
Monto de la Factura
₲ 452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58193
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.887

Retención DNCP
₲ 1.613
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149812
Monto Contrato
₲ 11.832.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.868.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.868.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)