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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 59.803.589
Nro. Solicitud de Transferencia
102279
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.373.087

Retención DNCP
₲ 234.430
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.196.072
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149495
Monto Contrato
₲ 1.175.892.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.971.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667