Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 744.138
Nro. Solicitud de Transferencia
193398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.897
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 223.241
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-149495
Monto Contrato
₲ 1.175.892.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.077.971.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.077.971.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331991
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras en Alto Parana, Central, Concepcion, Itapua y San Pedro
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667