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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 15.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.190.983

Retención DNCP
₲ 56.926
Retención IVA
₲ 435.655
Retención Renta
₲ 290.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-151659
Monto Contrato
₲ 249.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.035.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.035.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332370
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Tintas y Toner para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3