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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 11.643.800
Nro. Solicitud de Transferencia
100987
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.643.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
27/13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73062
Monto Contrato
₲ 26.939.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5