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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002136
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-74929
Monto Contrato
₲ 35.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.304.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.304.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3