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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 39.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89091
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.970.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-75355
Monto Contrato
₲ 244.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.121.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.121.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES MENORES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3