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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72847
Monto Contrato
₲ 267.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.890.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.890.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255561
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos, Ceremonial y Hospedaje.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2