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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0020253
Monto de la Factura
₲ 172.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.949.266

Retención DNCP
₲ 614.371
Retención IVA
₲ 4.701.818
Retención Renta
₲ 3.134.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13004-16-130615
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.716.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.716.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura