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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0020239
Monto de la Factura
₲ 186.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176013
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.358.109

Retención DNCP
₲ 664.618
Retención IVA
₲ 5.086.364
Retención Renta
₲ 3.390.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13004-16-130615
Monto Contrato
₲ 373.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.716.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.716.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura