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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030094
Monto de la Factura
₲ 432.265
Nro. Solicitud de Transferencia
144360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.162

Retención DNCP
₲ 1.525
Retención IVA
₲ 11.789
Retención Renta
₲ 11.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196823
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.423.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.423.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico