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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026135
Monto de la Factura
₲ 9.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.970

Retención DNCP
₲ 35.230
Retención IVA
₲ 272.400
Retención Renta
₲ 272.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-13003-20-196823
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.423.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.423.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico