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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 8.915.918
Nro. Solicitud de Transferencia
96588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.478.876

Retención DNCP
₲ 31.773
Retención IVA
₲ 243.161
Retención Renta
₲ 162.108
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12016-17-137888
Monto Contrato
₲ 259.118.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.185.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.185.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324339
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral