Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032180
Monto de la Factura
₲ 5.916.934
Nro. Solicitud de Transferencia
75886
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.735.493
Retención DNCP
₲ 22.628
Retención IVA
₲ 43.365
Retención Renta
₲ 115.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-18-156500
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.756.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.756.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337191
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes - Ad Referéndum 2018
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores