Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078601
Monto de la Factura
₲ 57.153.784
Nro. Solicitud de Transferencia
133480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.352.209
Retención DNCP
₲ 203.675
Retención IVA
₲ 1.558.740
Retención Renta
₲ 1.039.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170679
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.602.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.602.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353898
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios