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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076502
Monto de la Factura
₲ 58.630.710
Nro. Solicitud de Transferencia
97704
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.756.739

Retención DNCP
₲ 208.939
Retención IVA
₲ 1.599.019
Retención Renta
₲ 1.066.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MED - ITAL S.A.
RUC
80024129-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24002-19-170679
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.602.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.602.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353898
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios