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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 42.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.011.610

Retención DNCP
₲ 149.936
Retención IVA
₲ 1.147.472
Retención Renta
₲ 764.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-145993
Monto Contrato
₲ 148.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.878.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.291.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve