Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 52.430.855
Nro. Solicitud de Transferencia
68470
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.776.622
Retención DNCP
₲ 186.845
Retención IVA
₲ 1.429.932
Retención Renta
₲ 953.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118163
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.234.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf