Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 44.315.205
Nro. Solicitud de Transferencia
9198
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.428.901
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 886.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118163
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.234.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf