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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 20.891.454
Nro. Solicitud de Transferencia
9203
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.867.392

Retención DNCP
₲ 74.450
Retención IVA
₲ 569.767
Retención Renta
₲ 379.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80025801-0
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-118163
Monto Contrato
₲ 464.254.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.234.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.234.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288840
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf